Hoofdstuk 3 - Programmaverantwoording

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Voortgang

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteit

Planning

Budget

1.3

Er is passende woonruimte die aansluit bij de woningbehoefte in de provincie Utrecht.

1.3.1

De woningbouwopgave vindt sneller en vraag gestuurd plaats door gerichte en slimme interventies en maatwerk.

1.3.2

Het provinciaal woningmarktbeleid ondersteunt beter de woningbouwopgave.

1.3.3

Wijken zijn vitaler door een integrale aanpak van sociale en fysieke wijkvernieuwing.

1.3.4

Het aantal plekken voor opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders sluit beter aan bij de opgave.

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Financiële Stand van zaken
In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

1-3

Passende woonruimte woningbehoefte

Tot de zomernota

Zomernota

Bijgestelde begroting

Realisatie t/m 30 april

Baten

850

2.496

3.346

296

Lasten

-10.389

-7.244

-17.633

-6.316

Saldo

-9.539

-4.748

-14.287

-6.020

Toelichting bijstellingen

Bijstelling

Baten

Lasten

Saldo

Ontwikkelingen in programma's

2.496

-7.244

-4.748

Beschikbare middelen versterking woningbouwopgave

-2.000

-2.000

Versterking provinciale rol bij woningbouwopgave en volkshuisvesting.
Aanvullend komt een bedrag van € 2 mln. beschikbaar conform het Statenbrief "Versterking provinciale rol bij woningbouwopgave en volkshuisvesting". Vanwege de vele aanvragen bij de woningbouw, stellen we voor om van de in het coalitieakkoord gereserveerde middelen voor het 'fonds versnelling woningbouw' van in totaal € 20 mln. nu te onttrekken aan de Saldireserve en toe te voegen aan de beschikbare middelen: € 2 mln. in 2024.
De overige € 18 mln. wordt in de Begroting 2025 opgenomen, verspreid over de jaren 2025-2027. Hiervoor wordt nog een bestedingsvoorstel aan de Staten voorgelegd

Versnelling Woningbouw

2.496

-5.244

-2.748

In 2023 was sprake van een onderbesteding omdat een aantal subsidieaanvragen niet tijdig afgehandeld is. Deze aanvragen zijn naar 2024 doorgeschoven. Daarnaast zijn in 2024 een groot aantal aanvragen ingediend. Voor de toekenning van alle aanvragen en een budget voor de uitvoeringskosten is in totaal ca € 12,5 mln. nodig.

We verhogen ons budget voor de versnelling woningbouw met € 5,2 miljoen uit beschikbare middelen. De aanvragen voor bijdragen in de uitvoering van de woondeals en die voor tijdelijke uitbreiding van capaciteit bij gemeenten, de zgn. flexpool-middelen, worden voor in totaal € 2,5 mln. gedekt uit de rijksbijdragen 2022-2023. Daarnaast wordt een bedrag van € 2,7 miljoen gedekt uit de reserve Versnelling Woningbouw.

Totaal bijstellingen zomernota

2.496

-7.244

-4.748

Financieel meerjarenoverzicht

Beleidsdoel

Bijgesteld begroting
2024

Realisatie 30 april

Budgettaire
ruimte
2024

Begroting
2025

Begroting
2026

Begroting
2027

Baten

3.073

296

2.777

850

Lasten

-17.080

-6.316

-10.764

-8.646

-7.361

-3.585

Saldo

-14.007

-6.020

-7.987

-7.796

-7.361

-3.585

Deze pagina is gebouwd op 10/15/2024 14:59:01 met de export van 10/15/2024 14:53:00